-
Введение
-
Финансовый учет и отчетность
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Управление продажами и закупками
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
Учет активов и запасов
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Документооборот и согласование
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Казначейство и расчеты
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Персонал и зарплата
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Кредитование и финансирование
-
- Присоединяйтесь к этому курсу для доступа к ресурсам
- Викторина
-
-
Дополнительные материалы и комплексные руководства
19. Проведение взаимозачета в системе
1. Подготовка документов
- Исходные данные:
- Компания "Капитал Авианефть" выставила счет на 500$ (документ продажи) → дебиторская задолженность
- 224-й лётный отряд выставил встречный счет на 500$ (билл) → кредиторская задолженность
- Проверка задолженностей:
- Дебиторка: 500$ (должны нам)
- Кредиторка: 500$ (мы должны)
2. Создание ручной проводки
- Переход:
Бухгалтерия → Записи журнала - Создание новой записи:
- Название: "Взаимозачет 224 отряд"
- Дата: текущая (дата проведения операции)
- Заполнение строк:
Логика:Счет Дебет Кредит Сумма Контрагент Дебиторская ЗД 500$ 500$ 224-й лётный отряд Кредиторская ЗД 500$ 500$ 224-й лётный отряд - Кредитуем дебиторку (уменьшаем "нам должны")
- Дебетуем кредиторку (уменьшаем "мы должны")
3. Проведение и проверка
- Провести документ (кнопка Validate)
- Контроль результатов:
- В карточке контрагента:
- Дебиторка: 0$
- Кредиторка: 0$
- В отчетах:
- Просроченная дебиторская задолженность → пусто
- Просроченная кредиторская задолженность → пусто
- В карточке контрагента:
4. Дополнительные настройки
- Для внутригрупповых операций можно создать отдельные счета:
- "Межгрупповая дебиторская задолженность"
- "Межгрупповая кредиторская задолженность"
- Настройки выполняются финансовым директором в разделе:
Бухгалтерия → Конфигурация → Планы счетов
Важные нюансы
- Разнесение сумм:
Если суммы не равны (например, 500$ и 300$), можно:- Провести частичный зачет (300$)
- Остаток оставить как текущую задолженность
- Документооборот:
- После зачета исходные документы (счет на продажу и билл) автоматически помечаются как "Оплачено".
- В журнале проводок появляется запись с типом "Взаимозачет".
- Доступ для менеджеров:
Неконфиденциальные данные по задолженностям можно вывести в отдельные виджеты для менеджеров без доступа к финансовым отчетам.
Пример для сложных случаев
Если нужно зачесть несколько разнородных документов:
- Создайте сводный журнал с перечнем всех счетов.
- Вручную распределите суммы (дебет/кредит).
- Добавьте аналитику (проект, договор) для отслеживания.
Итог
✅ Простой взаимозачет (равные суммы) делается за 3 шага.
✅ Сложные случаи требуют ручного распределения или доработки системы.
✅ Контроль: Всегда проверяйте остатки по контрагенту после операции.
Рейтинг
0
0
На данный момент комментарии отсутствуют.
Присоединяйтесь к этому курсу
чтобы первым оставить комментарий.
1.
Что означает красный цвет в отчетах до проведения взаимозачета?
Поделиться этим контентом
Поделиться ссылкой
Поделиться в соц сетях
Поделиться через Email
Пожалуйста логин поделится этим Видео по email.
Вставить на другой сайт
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.
